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勾選確認(rèn)數(shù)電發(fā)票用途通過什么渠道辦理?錯(cuò)誤勾選后,如何申請更正?

作者:國家稅務(wù)總局

來源:國家稅務(wù)總局

日期:2024-12-27

為貫徹落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》要求,深入推進(jìn)發(fā)票電子化改革,國家稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于推廣應(yīng)用全面數(shù)字化電子發(fā)票的公告》(國家稅務(wù)總局公告2024年第11號),明確在前期試點(diǎn)取得積極效果的基礎(chǔ)上,自2024年12月1日起,在全國正式推廣應(yīng)用全面數(shù)字化電子發(fā)票(以下簡稱“數(shù)電發(fā)票”)。今天帶你了解:納稅人需要勾選確認(rèn)數(shù)電發(fā)票用途,通過什么渠道辦理?錯(cuò)誤勾選后,如何申請更正?↓

納稅人需要勾選確認(rèn)發(fā)票用途,通過什么渠道辦理?

《公告》發(fā)布后,納稅人可以通過稅務(wù)數(shù)字賬戶使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺具備的發(fā)票用途確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)提示、信息下載等功能。

納稅人取得帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣的數(shù)電發(fā)票、帶有“普通發(fā)票”字樣的數(shù)電發(fā)票等符合規(guī)定的增值稅扣稅憑證,如需用于申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或申請出口退稅、代辦退稅的,應(yīng)當(dāng)通過稅務(wù)數(shù)字賬戶或增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺確認(rèn)用途。

未使用數(shù)電發(fā)票的納稅人繼續(xù)通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺使用相關(guān)增值稅扣稅憑證功能,取得帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣的數(shù)電發(fā)票、帶有“普通發(fā)票”字樣的數(shù)電發(fā)票等符合規(guī)定的增值稅扣稅憑證,用于申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或申請出口退稅、代辦退稅的,應(yīng)當(dāng)通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺確認(rèn)用途。

納稅人錯(cuò)誤確認(rèn)發(fā)票用途的,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正。

納稅人錯(cuò)誤確認(rèn)發(fā)票用途后,如何向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正?

納稅人錯(cuò)誤確認(rèn)發(fā)票用途為申報(bào)抵扣且已申報(bào)抵扣的,如果要改為用于申報(bào)出口退稅或代辦退稅,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)確認(rèn)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出后,為納稅人調(diào)整發(fā)票用途。

納稅人錯(cuò)誤確認(rèn)發(fā)票用途為用于出口退稅、代辦退稅的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正。如果納稅人尚未申報(bào)出口退稅,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務(wù)平臺,納稅人可以重新確認(rèn)發(fā)票用途;如果納稅人已申報(bào)辦理出口退稅,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。



以上回復(fù)作為國家稅收政策宣傳,內(nèi)容僅供參考,具體情況應(yīng)以當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)!

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